2024年11月20日,中山市第三人民医院召开内控及年度审计整改落实会议,院领导及内审部门、财务部、办公室、总务部、设备科、采购办、科教部、药学部等相关科室负责人出席会议。
会上,纪检室通报了2024年医院内控监督评价及风险评估、2023年度资产负债及财务收支审计的总体情况,各相关科室负责人对标整改责任清单依次进行汇报,与会人员结合发现问题的整改措施及方向开展了深入讨论,总会计师李庆恒对整改工作落实进行全面总结,明确整改时限及要求。
党委书记刘新霞要求,一是提高站位,充分认识内控及审计监督对防范医院运营风险的重要性和必要性。二是高度重视发现问题的整改工作落实。从严从实做好专项整改工作,从源头上堵塞漏洞你,防止类似问题重复发生。三是常抓不懈持续推动内控建设,以评促建,以评促改,不断完善内部控制体系。
此次整改工作会议,为医院内部控制管理提供了有针对性、可操作性、切实可行的整改措施,纪检室将持续跟进加强整改落实监督力度,确保内控评价及审计整改工作取得实效,助力医院各环节管理水平不断提升。
编辑:朱蓓琪
一审:罗思欢
二审:王惟
三审:袁莉平